管理体系认证不符合报告格式表(质量)
发布时间:2020-06-07 16:43:47
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Q888888
66666666666666管理体系认证有限公司
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不 合 格 报 告
项目编号 8833 报告编号:
受审核单位 | 有限公司 | 受审核部门 | 贸易部 |
审核依据 | 1.依据标准: GB/T1 | 审核日期 | 2019年9月18日 |
2.( 质量 )手册( 2版/ 0次修改) 3.国家有关的法律、法规 | 向 导 | 411 | |
不合格事实描述: 2019年1月—8月进行了顾客满意度调查,针对客户提出的产品化学成分和表面质量问题,在“顾客满意度调查分析及总结报告”中提出“将处理结果要及时、耐心做出合理解释,得到顾客认可”和“加强产品化学成分和物理、外观的稳定性”等三项改进措施,但不能提供实施纠正措施和评价其有效性的有关证据。以上不符合“纠正和预防措施控制程序”中4.1.5条款的规定。 不符合 GB/8 标准 8.2.1 条款 不符合 标准 条款 不符合项的性质:□一般 □严重 ( 为适用;-为不适用) | |||
审核员: 审核组长: 受审核方: | |||
注:请受审核方在审核结束后30天内或按双方约定的时间实施并完成纠正措施。如没有合理理由并未在规定时间内完成纠正措施,将暂停认证证书。
纠正措施(包括:不合格产生的原因、纠正以及防止再发生的措施。可附页): 纠正措施计划完成时间: 责任人/日期: 管理者代表/日期: |
受审核方自查验证情况(请提供已实施纠正措施的证实材料): 验证人员/日期: |
审核组验证: □ 针对所述的不合格事实,需要纠正/弥补的,已纠正/弥补;需要采取进一步的措施,防止再发生时,已制定并实施了相应的措施。 □ 所实施的纠正措施或证实材料不够充分/需澄清(含下次审核需核实的问题)。 有关情况说明: □ 需重新制定并实施纠正措施。 验证人员/日期: |
纠正措施有效性的验证:(下次审核填写) 验证人员/日期: |