财务收支管理制度

发布时间:2023-02-20 18:48:35

财务收支管理制度为了准确核算公司的成本费用支出,加强公司的内部管理,规范公司的财务收支行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。一、借款管理规定(一)出差借款:出差人员按批准额度办理借款,出差返回5工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务经费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外,其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元的,应提前一天通知财务部备款。(四)前款不清,后款不借。借款未还者或者未及时报账,在借款金额范围内从次月的工资中扣回。(五)借款人必须按规定填写《借款申请单》注明借款事由,款金额,金额大小写必须完全一致,不得涂改。(六)审批流程:部门经理审核签字→总经理审批→主管会计审核签字(七)只有审批手续齐全,出纳才予以办理款项支付,否则不能办理。二、日常费用报销制度及流程(一)报销人必须取得相应的合法票据。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据,严格按照单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致,摘要填写详细。(三)费用报销流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→主管会计认真审核票据的真实性及合法性→总经理审批→到出纳处报销。(四)差旅费报销:出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》审批流程同其他费用报销流程。三、办公用品报销制度及流程(一)为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。(二)行政部每月根据各部门需求统计情况及办公用品库存情况编制购置预算,向公司总经理申请。(三)办公室报销购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明(部门经理验收确认签字),对于耐用办公用品必须由领用人签字。(四)办公室对于消耗性的办公用品建立领用登记手续,对耐用品(例如电话、计算器、打印机)遵循公司固定资产管理制度规定,建立实物台帐,统一编号,确定实物的存放地点,以便保证实物的完整性。四、货款的支付

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