内审总结报告范本

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内审总结报告范本
一、审核目的:
证实质量管理体系符合组织所确定的计划安排及ISO/TS16949:2002标准要求,并得到有效的实施和保持。
二、审核范围:ISO/TS16949:2002质量管理体系涉及到的所有要素及相关部门。三、审核日期:
200XXX日。四、审核员:
XX/XX/XX/XX/XX/XX,由陈五、审核依据:1ISO/TS16949标准;2、质量管理体系文件;3、相关法律法规;
4、重要的客户合同和要求等。

XX担任此次审核的审核组长。
内部审核综述
本次审核是公司的质量管理体系建立以来的第一次正式的内部审核,也是在公司质量管理体系运行四个月以后的一次全面的内部审核。审核组由6人组成,对全公司的品管部、管理部、采购部和仓库、业务部、生管/制造部及模房、工程部、文控中心及总经理/管理代表等部门进行了为期一天的审核。
本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持,使审核工作进展顺利,按计划完成了全部审核任务。审核中共发现不符合项5项(具体见不符合项分布情况表)
另外需指出的是,由于本次审核使用的是抽样的方法,而且大部分内审员都是第一次进行审核,审核的经验和技巧都会有所欠缺,在内审过程中没发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项,发现不符合项的部门也并不是说明该部门做得很差。但不论是发现有不符合的部门还是未发现不符合的部门,都应该认真总结在内审过程中存在的一些不足之处,并对自己部门进行定期的检查,以维持过程的持续有效性,并不断改进。
综上所述,本公司的质量管理体系已经进入正常有效的运行状态,由于本公司建立管理体系的时间不是很长,各部门依然会存在有不少问题。这需要通过全体员工的共同努力,持续改善公司的产品质量,使公司的整体管理水平更上一个台阶。
内审总结报告拟订人:陈XX期:200XXX
内审总结报告审批人:期:200X



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