仓库盘点注意事项

发布时间:2023-02-27 17:48:57

1. 政策
3.1 循环盘点: 根据客户要求,在规定时间内完成一定仓库所有库存的产品盘点, 库位进行循环盘点,好仓所有库位必须在一个日历季度内至少循环盘点一次,每个季度盘点计划由生产计划安排
3.1.1 每天需要执行季度循环盘点计划,按盘点表要求盘点;
3.1.2 所有循环盘点结果必须在当天确认,并更新系统。相关的盘点单据及过账报表必须有相关盘点人员签字确认和相关仓库管理人员批准;
3.1.3 其他要求:
3.1.3.1 严谨盘点数据,不得随意的涂改,对涂改过的数字当事人必须签名确认 3.1.3.2 好仓正常产品必须按照批号进行;
3.1.3.3 盘点差异必须在盘点期间确认,并在盘点结束前完成系统账存调整;
3.1.3.4
盘点中发现好仓库存产品过期、损坏等应照常视同好仓库存盘点,待盘点完成后(盘点差异的系统库存调整均完成)再将该产品打入坏仓;
3.1.3.5
相关的盘点单据及过账报表必须有相关盘点人员及系统签字确认和仓库主管、营运经理批准;
3.2 全面盘点:根据客户或公司财务/审计要求,对仓库所有库存进行全面盘点; 3.2.1 盘点时间:盘点期间暂停日常出货、收货等作业;库存处于静止状态; 3.2.2 盘点范围:
3.2.2.1 好仓所有库存, 3.2.2.2 残次品区所有库存; 3.2.2.3 暂存区域所有库存; 3.2.3 其他要求:
3.2.3.1 好仓正常产品必须按照批号进行;

3.2.3.2 盘点差异必须在盘点期间确认,并在盘点结束前完成系统账存调整;
3.2.3.3
盘点中发现好仓库存产品过期、损坏等应照常视同好仓库存盘点,待盘点完成后(盘点差异的系统库存调整均完成)再依据要求立即将该产品盘至残次区;
3.2.3.4
相关的盘点单据及过账报表必须有相关盘点人员及系统输入人员签字确认和仓库主管、营运经理批准;
3.2.3.5 采取盲盘方式。
3.3 所有的盘点单据及过帐报表必须填写TMALL库存手工调整、状态变动审批表》有相关人员签字确认和批准(包括姓名及日期)
3.3.1 手工盘点表(使用RF盘点时注意输入数量需100%准确,输入确认后即更新库存;
盘点人员签字:确保盘点的准确性; 3.3.2 盘点差异及过帐报表:
3.3.2.1
系统操作人员签字:确保系统入数完整、正确,与手工盘点表(或RF的盘点结果)反映一致;
3.3.2.2 仓库主管签字:确认盘点的完整、真实,系统确认的数据与实际一致; 3.3.2.3 运营经理签字:确认盘点的完整、真实,并批准相关的系统库存调整结果;
3.4 盘点准备: 3.4.1 循环盘点
3.4.1.1 循环盘点应控制在系统库存相对静止的状态,利用当天系统处理完出货单据之前或之后的时间;
3.4.1.2 在盘点之前,应确保好仓存货区、拣货区、收货暂存区、出货区和坏仓、退货分拣区等区域需有明显标识区分;
3.4.1.3
需盘库位已经扣减系统库存的移位必须在盘点前完成实物的相应移位、上

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